
你好,請問上年度12月做的視同銷售主營業(yè)務(wù)收入,本年度進(jìn)行沖紅不需要重新開具,會計(jì)分錄:借:銀行存款(負(fù)) 貸:以前年度損益 應(yīng)交稅費(fèi) 借:以前年度損益 貸:未分配利潤,這樣對嗎
答: 你好第一個(gè)分錄不平,你是想改成銷售費(fèi)用嗎?
老師好,我去年的憑證做錯(cuò)了,把成本不小心點(diǎn)成收入了,做成:借:主營業(yè)務(wù)收入 A 應(yīng)交-增-進(jìn)項(xiàng)稅貸:銀行存款了。我現(xiàn)在要糾正錯(cuò)誤,是不是要做成借:以前年度損益調(diào)整借:主營業(yè)務(wù)收入 -A對嗎?
答: 借以前年度損益調(diào)整 貸以前年度損益調(diào)整
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師 2019年分錄:借銀行存款6100 貸方主營業(yè)務(wù)收入6100 貸方科目入錯(cuò)了 應(yīng)該是應(yīng)收賬款6100 我現(xiàn)在要調(diào)賬 :以前年度損益 要怎么做分錄呢?
答: 同學(xué),你好 借:應(yīng)收賬款 貸:銀行存款


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2021-04-15 18:33
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