
我們是2021年11月份買了一臺設(shè)備,忘記計(jì)入固定資產(chǎn),計(jì)到主營業(yè)務(wù)成本了,相關(guān)分錄為(借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:銀行存款),今年想把它調(diào)整到固定資產(chǎn),做了一個(gè)調(diào)整以前年度損益調(diào)整,分錄為(借:固定資產(chǎn) 貸:以前年度損益調(diào)整),想請問您這個(gè)分錄正確嗎?當(dāng)月需要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤嗎
答: 同學(xué)你好 需要結(jié)轉(zhuǎn)的
老師,我在做23年匯算清繳財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送的時(shí)候,遇到問題了。23年做分錄做賬借主營業(yè)務(wù)成本貸銀行存款。在24年做了借庫存商品貸以前年度損益調(diào)整。我報(bào)送23年年報(bào)的時(shí)候是不是在庫存商品,未分配利潤加上調(diào)整的數(shù)據(jù)?這樣對嗎?
答: 您好,減少成本,是暫估成本無法取得發(fā)票進(jìn)行調(diào)整了嗎?是的,是這樣調(diào)整即可
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好,我去年的憑證做錯(cuò)了,把成本不小心點(diǎn)成收入了,做成:借:主營業(yè)務(wù)收入 A 應(yīng)交-增-進(jìn)項(xiàng)稅貸:銀行存款了。我現(xiàn)在要糾正錯(cuò)誤,是不是要做成借:以前年度損益調(diào)整借:主營業(yè)務(wù)收入 -A對嗎?
答: 借以前年度損益調(diào)整 貸以前年度損益調(diào)整

