
老師 2019年分錄:借銀行存款6100 貸方主營業(yè)務(wù)收入6100 貸方科目入錯了 應(yīng)該是應(yīng)收賬款6100 我現(xiàn)在要調(diào)賬 :以前年度損益 要怎么做分錄呢?
答: 同學(xué),你好 借:應(yīng)收賬款 貸:銀行存款
老師好,我去年的憑證做錯了,把成本不小心點成收入了,做成:借:主營業(yè)務(wù)收入 A 應(yīng)交-增-進項稅貸:銀行存款了。我現(xiàn)在要糾正錯誤,是不是要做成借:以前年度損益調(diào)整借:主營業(yè)務(wù)收入 -A對嗎?
答: 借以前年度損益調(diào)整 貸以前年度損益調(diào)整
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
以前年度,應(yīng)該是借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入,做成了借銀行存款,貸應(yīng)收賬款?,F(xiàn)在怎么調(diào)賬?
答: 借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費。


。^_^。。 追問
2021-11-22 15:33
小菲老師 解答
2021-11-22 15:36