
快遞物流費開專票,銀行轉(zhuǎn)賬付款,怎么做分錄?是借管理費用 貸:銀行存款嗎?專票的抵扣聯(lián)咋操作呢
答: 你好,借管理費用 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款
請問老師銀行轉(zhuǎn)賬因為,用戶名不對退回,用什么分錄來過渡呢?本來是借:管理費用 貸:銀行存款。現(xiàn)在這筆錢退回來了,我們收到后當天又去轉(zhuǎn)賬了,分錄不知道用什么科目過渡
答: 借;預付賬款等科目 貸;銀行存款 借;銀行存款 貸;預付賬款等科目 借;預付賬款等科目 貸;銀行存款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
廠去年打算和一個辦理環(huán)評的公司合作,預付一萬定金,現(xiàn)在終止合作了,對方退回了一萬訂金,這跨年的退款怎么做分錄啊, 去年是分兩次給的,借,管理費用服務費,10000貸銀行存款5000,貸現(xiàn)金5000,今年都退到對公銀行賬戶里了
答: 你好,可以計入營業(yè)外收入或沖管理費用

