国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2018-12-27 09:34

付款分錄正確 但是你沒有暫估 為啥要沖銷呢

ID 追問

2018-12-27 09:41

跨年了,發(fā)票回來不用沖銷嗎? 
這道題正確會計分錄怎么做?

bamboo老師 解答

2018-12-27 09:46

借:其它應(yīng)收款~11800 
貸:銀行存款~11800 
借:管理費用~11800 
貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 11800 
借:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 11800 
貸:應(yīng)付賬款 11800

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
轉(zhuǎn)款給出納 借 其他應(yīng)收款 貸 銀行存款 發(fā)放的時候 借 管理費用 貸 應(yīng)付職工薪酬 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 其他應(yīng)收款 福利費不包含在工資里面計提 不然社?;鶖?shù) 殘保金 工會經(jīng)費基數(shù)要增加
2020-06-27 07:13:32
付款分錄正確 但是你沒有暫估 為啥要沖銷呢
2018-12-27 09:34:12
你好,計入差旅費核算
2017-05-03 17:20:57
您好,這兩種做法都是正確的。結(jié)果都一樣呢
2020-02-23 10:24:52
借;預(yù)付賬款等科目 貸;銀行存款 借;銀行存款 貸;預(yù)付賬款等科目 借;預(yù)付賬款等科目 貸;銀行存款
2016-04-05 16:14:31
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    相似問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...