老師,不太懂這個(gè)商譽(yù)怎么算的,為什么不是3000-1500 問
商譽(yù)計(jì)算關(guān)鍵: 合并成本是付出對(duì)價(jià)公允價(jià)值(乙投出專利公允 3000 萬 )。 丙可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允要算 “增資后”:原 1500 萬 %2B 乙注入 3000 萬 = 4500 萬 。 乙享份額 = 4500×60% = 2700 萬 。 商譽(yù) = 3000 - 2700 = 300 萬 。 不是用增資前 1500 萬算,因注入資產(chǎn)使丙凈資產(chǎn)變大,得按交易后整體公允算份額 。分錄: 借:長期股權(quán)投資 3000 累計(jì)攤銷 500 貸:無形資產(chǎn) 2500 資產(chǎn)處置損益 1000 (個(gè)別報(bào)表不單獨(dú)記商譽(yù),合并時(shí)體現(xiàn) ) 答
*生活服務(wù)*保潔服務(wù)費(fèi) 專票能抵扣嗎 問
*生活服務(wù)*保潔服務(wù)費(fèi) 專票不能抵扣 答
老師,我們的融資租賃款到賬是150萬,然后利息和本金 問
借:銀行存款 1,500,000 未確認(rèn)融資費(fèi)用 289,500 貸:長期應(yīng)付款 1,789,500 答
老師您好,外貿(mào)企業(yè),出口貨物,開銷售發(fā)票按0稅率還是 問
出口貨物,開銷售發(fā)票按0稅率 答
老師為什么市場組合的β系數(shù)恒等于1這句話是對(duì)的 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答

求助:以現(xiàn)金方式發(fā)放福利費(fèi),然后放到工資里繳個(gè)稅,會(huì)計(jì)分錄怎么做?可以這樣嗎?如:發(fā)放五一過節(jié)費(fèi),在4月份時(shí)以銀行轉(zhuǎn)賬到出納個(gè)人戶,出納以現(xiàn)金發(fā)放,1、我在4月份實(shí)際發(fā)放借:現(xiàn)金 貸銀行存款 借:管理費(fèi)用/福利費(fèi) 貸 現(xiàn)金 ;2、把五一過節(jié)費(fèi)納入五月份工資,5月計(jì)提5月工資 ,計(jì)提時(shí)錄為:借 管理費(fèi)用/工資 貸 應(yīng)付職工酬薪/工資 (已包含福利費(fèi))3、實(shí)發(fā)工資分錄:借 應(yīng)付職工酬薪/工資 貸:管理費(fèi)用/福利費(fèi) 200元 等 貸:銀行存款 (不含福利費(fèi))
答: 轉(zhuǎn)款給出納 借 其他應(yīng)收款 貸 銀行存款 發(fā)放的時(shí)候 借 管理費(fèi)用 貸 應(yīng)付職工薪酬 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 其他應(yīng)收款 福利費(fèi)不包含在工資里面計(jì)提 不然社?;鶖?shù) 殘保金 工會(huì)經(jīng)費(fèi)基數(shù)要增加
今年8月份銀行轉(zhuǎn)賬會(huì)費(fèi)11800元,2018年拿不到發(fā)票了,會(huì)計(jì)分錄借:其它應(yīng)收款~11800貸:銀行存款~11800等到2019年拿到發(fā)票時(shí)紅字沖原分錄,在做一筆借:管理費(fèi)用~11800貸:銀行存款~11800這樣做對(duì)嗎?
答: 付款分錄正確 但是你沒有暫估 為啥要沖銷呢
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問老師銀行轉(zhuǎn)賬因?yàn)?,用戶名不?duì)退回,用什么分錄來過渡呢?本來是借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款?,F(xiàn)在這筆錢退回來了,我們收到后當(dāng)天又去轉(zhuǎn)賬了,分錄不知道用什么科目過渡
答: 借;預(yù)付賬款等科目 貸;銀行存款 借;銀行存款 貸;預(yù)付賬款等科目 借;預(yù)付賬款等科目 貸;銀行存款

