
某月工資 張三 應(yīng)發(fā)工資10000 津貼500 中秋福利500 應(yīng)發(fā)總額11000 五險(xiǎn)一金500 個(gè)稅500 實(shí)發(fā)工資10000 老師 這筆工資計(jì)提分錄怎么做 主要是津貼和福利這部分 科目詳細(xì)些 謝謝
答: 你好,這個(gè)津貼與福利是以現(xiàn)金發(fā)放還是實(shí)物?
支付本月工資時(shí),科目應(yīng)付工資還有貸方:400元,是多計(jì)提了嗎?怎樣出分錄調(diào)平呢?
答: 你好,應(yīng)付職工薪酬科目有貸方余額,說(shuō)明是應(yīng)付未付,可能是多計(jì)提了 如果是多計(jì)提了就沖銷(xiāo) 借;應(yīng)付職工薪酬 貸;管理費(fèi)用等科目 400
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
您好,請(qǐng)問(wèn)下我二月份計(jì)提工資的時(shí)候貸方科目寫(xiě)成 庫(kù)存現(xiàn)金 了,我現(xiàn)在四月該如何更正?, 三月份我又做了發(fā)2月工資的分錄 這樣貸方庫(kù)存現(xiàn)金做了倆次
答: 借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)貸現(xiàn)金負(fù)數(shù)

