
支付本月工資時,科目應付工資還有貸方:400元,是多計提了嗎?怎樣出分錄調平呢?
答: 你好,應付職工薪酬科目有貸方余額,說明是應付未付,可能是多計提了 如果是多計提了就沖銷 借;應付職工薪酬 貸;管理費用等科目 400
某月工資 張三 應發(fā)工資10000 津貼500 中秋福利500 應發(fā)總額11000 五險一金500 個稅500 實發(fā)工資10000 老師 這筆工資計提分錄怎么做 主要是津貼和福利這部分 科目詳細些 謝謝
答: 你好,這個津貼與福利是以現(xiàn)金發(fā)放還是實物?
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我十月份計提s11月工資4000,但十一月發(fā)了4500,我應該在十一月補提500對嗎?分錄要跟十二月計提工資寫在一個分錄上嗎?還是單獨寫一個分錄呢
答: 你好,是的 可以單獨寫一個補計提的工資分錄


簿荷梨子 追問
2018-05-05 14:08
鄒老師 解答
2018-05-05 14:10
簿荷梨子 追問
2018-05-05 14:31
鄒老師 解答
2018-05-05 14:33
簿荷梨子 追問
2018-05-05 14:40
鄒老師 解答
2018-05-05 14:41