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送心意

范瑩老師

職稱注冊會計師

2020-05-08 13:42

計提工資:
借,費用/ 成本類科目 
貸,應付職工薪酬——工資
應付職工薪酬——養(yǎng)老
應付職工薪酬——醫(yī)療
應付職工薪酬——失業(yè)
實際發(fā)放
借應付職工薪酬——工資
應付職工薪酬——養(yǎng)老
應付職工薪酬——醫(yī)療
應付職工薪酬——失業(yè)
貸 銀行存款

江南美 追問

2020-05-08 13:47

老師,把我數字填上,就是怕記混,所以把數字給上。

江南美 追問

2020-05-08 13:54

老師幫我把數字填上,我不會怎么分?

江南美 追問

2020-05-08 14:09

扣款,這是其他應付款

范瑩老師 解答

2020-05-08 16:50

借,費用/ 成本類科目 29369
貸,應付職工薪酬——工資 29369

實際發(fā)放
借 應付職工薪酬——工資 29369
貸 銀行存款 25567.52
    其他應付款——代扣社會保險 3801.48

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3月若是發(fā)放上月工資,發(fā)放的時候,借:應付職工薪酬--工資29369,貸:其他應付款-社保(養(yǎng)老)2896.32,其他應付款-社保(醫(yī)療)724.08,其他應付款-社保(失業(yè))181.08,貸:銀行存款 25567.52。3月分配的時候,借:銷售/管理/制造費用-工資 29369,貸:應付職工薪酬-工資。3月計提3月當月的工資,若無大的變動可參考3月的記錄,分錄為借:銷售/管理/制造費用-工資,貸:應付職工薪酬-工資。
2020-05-08 14:08:51
您好,計提工資 借:管理費用-工資 貸:應付職工薪酬-工資 發(fā)放:借:應付職工薪酬-工資 貸:其他應收款 貸:銀行存款
2020-07-20 14:21:16
您好!1.分配工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2.計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:應付職工薪酬——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款 4.上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分+個人部分) 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款 5.上交個人所得稅 借:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款
2017-06-23 13:39:55
計提工資: 借,費用/ 成本類科目 貸,應付職工薪酬——工資 應付職工薪酬——養(yǎng)老 應付職工薪酬——醫(yī)療 應付職工薪酬——失業(yè) 實際發(fā)放 借應付職工薪酬——工資 應付職工薪酬——養(yǎng)老 應付職工薪酬——醫(yī)療 應付職工薪酬——失業(yè) 貸 銀行存款
2020-05-08 13:42:07
同學你好:上月沒有計提,可以在當月發(fā)放工資時計提工資,具體分錄如下: 1、計提工資 借:管理費用 貸:應付工資薪酬--應付工資 2、發(fā)放工資時: 借:應付工資薪酬--應付工資 貸:其他應付款---社保(養(yǎng)老,醫(yī)療.失業(yè)自己負擔部分) 其他應付款---住房公積金(個人負擔部分) 應交稅費---個人所得稅 銀行存款/現(xiàn)金(實際發(fā)放給員工的)
2021-07-14 06:00:34
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