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送心意

會計學堂陳老師

職稱中級會計

2016-11-07 22:15

但這10000是不含稅的收入麻,300的稅別人有不給。

會計學堂陳老師 解答

2016-11-07 22:00

按實際的收到的現(xiàn)金做。如果確實收到10000元,應該借記庫存現(xiàn)金10000元。

會計學堂陳老師 解答

2016-11-07 22:16

不給你的話的 那就相當于10000元是含稅收入,因為你要交稅啊。

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你好 是一般納稅人還是小規(guī)模 繳納增值稅 如果是一般納稅人繳納 借應交稅費-未交增值稅貸銀行存款 小規(guī)模借應交稅費-應交增值稅 貸銀行存款
2019-09-05 17:12:31
按實際的收到的現(xiàn)金做。如果確實收到10000元,應該借記庫存現(xiàn)金10000元。
2016-11-07 22:00:15
你好,我們是按代開發(fā)票的稅額計算增值稅的銷項稅額,然后再計入附加稅,所以是轉(zhuǎn)出前做的
2020-01-13 18:53:54
您好 您入賬的時候已經(jīng)計入了借:應交稅費一未交增值稅 現(xiàn)在抵扣的時候不需要另外寫分錄 直接填表就好了
2019-10-19 10:00:17
抵繳是啥情況?進項稅額抵扣嗎?
2019-01-06 19:19:11
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