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送心意

森林老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-04-05 11:51

借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅280
借管理費(fèi)用-280

丁零 追問

2021-04-05 11:54

那老師之前我做的280的分錄對(duì)不對(duì)?

森林老師 解答

2021-04-05 11:56

同學(xué),你好,這個(gè)對(duì)著了。
借管理費(fèi)用280
貸銀行存款280
抵扣時(shí)
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅280
借管理費(fèi)用-280

丁零 追問

2021-04-05 11:58

還有老師,如果這樣,那我減免稅款那里還是掛了280啊。只是講增值稅那里少了280而已

森林老師 解答

2021-04-05 11:59

同學(xué),你好,你這個(gè)不用減免稅款,直接借方?jīng)_了你的計(jì)提就行。

丁零 追問

2021-04-05 14:44

老師您的意思是,之前我做好的憑證不應(yīng)該做第二個(gè)憑證,就是負(fù)數(shù)那個(gè)280,也不應(yīng)該放在減免稅款,應(yīng)該直接放在增值稅,等到申報(bào)稅繳納減免時(shí)做一個(gè)沖銷費(fèi)用跟增值稅就行了是吧

森林老師 解答

2021-04-05 20:38

小規(guī)模納稅人,不用體現(xiàn)減免,直接用一個(gè)科目 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅就可以了,什么時(shí)候減免,什么時(shí)候再做頭天 名的分錄。

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購買時(shí)先要計(jì)入管理費(fèi)用~辦公費(fèi),抵減時(shí),借,應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~減免稅,貸,管理費(fèi)用~辦公費(fèi)
2020-07-11 17:24:44
你好,減免稅做了上面的分錄,是沒有余額的。
2020-07-03 10:52:02
您應(yīng)該是小規(guī)模納稅人吧?
2019-09-12 11:08:28
這個(gè)科目配置是正確的,但是可能會(huì)存在其他不同的記賬方式。比如,當(dāng)有增值稅減免時(shí),第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
同學(xué)你好, 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額
2021-01-01 10:41:03
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