
借:管理費用-工資 4250管理費用-單位社保 1083.75管理費用-公積金 114貸:應(yīng)付職工薪酬-工資4250 應(yīng)付職工薪酬-單位社保 1083.75 應(yīng)付職工薪酬-公積金 1145月發(fā)工資:借:應(yīng)付職工薪酬-工資 3679.75 貸:銀行存款 3679.755月銀行扣養(yǎng)老:借:應(yīng)付職工薪酬-單位養(yǎng)老709.75其他應(yīng)付款-單位養(yǎng)老 361.25貸:銀行存款 10715月扣醫(yī)保:借:應(yīng)付職工薪酬-單位社保 374 其他應(yīng)付款-個人社保 95貸:銀行存款 469 5月扣公積金 借:應(yīng)付職工薪酬-公積金 114 這么做對嗎
答: 你好,對,公積金也要做,
你好支付社保的分錄: 借管理費用-社保。 借: 其他個人, 貸: 銀行 這樣子對的嗎? 還有這個 兩個有什么不一樣的呢計提借管理費用-工資/社保/公積金(單位負擔(dān)的)貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負擔(dān)的)發(fā)工資借應(yīng)付職工薪酬-工資貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個人負擔(dān)的)應(yīng)交稅費-個稅銀行存款繳納社保借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金(單位負擔(dān)的)其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個人負擔(dān)的)貸銀行存款
答: 這個企業(yè)負擔(dān)的社保你沒有計提,第二個計提了,它需要通過應(yīng)付子宮薪酬。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我每個月發(fā)工資及繳納社保的時候的會計處理是這樣的:計提工資:借 管理費用——社保(單位部分) 貸:應(yīng)付職工薪酬——(社保單位部分) 發(fā)工資:借 應(yīng)付職工薪酬(應(yīng)發(fā)部分) 貸:其他應(yīng)付款-_____(社保個人部分) 銀行存款 繳納社保: 借 應(yīng)付職工薪酬——(社保單位部分) 其他應(yīng)付款——(社保個人部分) 貸:銀行存款 進行結(jié)轉(zhuǎn)以后發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負債表——應(yīng)付職工薪酬有金額而且是負數(shù),是我的會計處理不對嗎?謝謝
答: 你好? ? 你計提的應(yīng)付職工薪酬 金額? 應(yīng)該和你發(fā)放的不對哦。? 你去看看? ??


羞澀的云朵 追問
2021-03-31 10:36
羞澀的云朵 追問
2021-03-31 10:37
meizi老師 解答
2021-03-31 10:43
羞澀的云朵 追問
2021-03-31 10:56
meizi老師 解答
2021-03-31 11:08