
老師好:現(xiàn)在稅務局通知我公司有一張進項發(fā)票,是增值稅專票非正常,這張發(fā)票是2018年的,收到發(fā)票的當月就進項認證了,成本也入賬正常結轉了,現(xiàn)在需要把進項轉出,那成本怎么處理合適?當時的銀行轉賬怎么處理?
答: 同學你好 借主營業(yè)務成本 貸進項轉出
老師,銀行轉賬手續(xù)費,銀行開給我方的增值稅專用發(fā)票,勞務名為“直接收費金融服務”,這種發(fā)票的進項稅可抵扣不?
答: 直接收費的金融服務的手續(xù)費、發(fā)票可以抵扣。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,您好!對方多開增值稅專用發(fā)票,需對稅費進行進項稅轉出,這樣做分錄對嗎?借:管理費用 應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)
答: 你好,對方多開增值稅專用發(fā)票,退回對方按正確金額開具發(fā)票過來入賬就是了?


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2021-03-30 11:50
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