老師你好,我是小規(guī)模,做跨境電商業(yè)務,這種可以申報 問
你好,這個就要稅務局認定了。一般沒有報關單,就按內(nèi)銷處理的多。不超過30萬季度的話,可以免。 答
老師,我們公司購買一批貨已入庫,法人代付貨款,發(fā)票 問
借:庫存商品 貸:其他應付款 答
旅游園區(qū)員工騎的電動車電瓶用來辦公,做什么費用 問
您好,是公司送給員工的,是吧 答
老師,我收到一張個人現(xiàn)代服務發(fā)票,備注欄 有;購買方 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
想咨詢下:一項經(jīng)濟業(yè)務,如果公司與對方簽有一份協(xié) 問
您好,這個的話是屬于的,這個就是抽屜協(xié)議的內(nèi)容 答

老師好:現(xiàn)在稅務局通知我公司有一張進項發(fā)票,是增值稅專票非正常,這張發(fā)票是2018年的,收到發(fā)票的當月就進項認證了,成本也入賬正常結(jié)轉(zhuǎn)了,現(xiàn)在需要把進項轉(zhuǎn)出,那成本怎么處理合適?當時的銀行轉(zhuǎn)賬怎么處理?
答: 同學你好 借主營業(yè)務成本 貸進項轉(zhuǎn)出
老師,銀行轉(zhuǎn)賬手續(xù)費,銀行開給我方的增值稅專用發(fā)票,勞務名為“直接收費金融服務”,這種發(fā)票的進項稅可抵扣不?
答: 直接收費的金融服務的手續(xù)費、發(fā)票可以抵扣。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,您好!對方多開增值稅專用發(fā)票,需對稅費進行進項稅轉(zhuǎn)出,這樣做分錄對嗎?借:管理費用 應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
答: 你好,對方多開增值稅專用發(fā)票,退回對方按正確金額開具發(fā)票過來入賬就是了?


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2021-03-30 11:50
樸老師 解答
2021-03-30 12:01
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2021-03-30 12:24
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2021-03-30 12:30
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2021-03-30 12:35
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2021-03-30 12:46