提現(xiàn)的時候,是公戶轉(zhuǎn)到一個員工銀行卡上了, 備注寫 問
沒事的,可以直接打備用金的 答
學(xué)員:公司喬遷請客吃飯,買酒招待客人,怎么記?老師: 問
您好,這個處理辦法是沒錯的,可以這樣 答
老師:掛應(yīng)收賬款附件增值稅專用發(fā)票就可以了吧,不 問
是的,就是那樣做就行 答
甲公司適用的企業(yè)所得稅稅率為25%,20×1 年至20× 問
同學(xué)您好,正在解答,請稍等 答
凈現(xiàn)值/原始投資額現(xiàn)值=現(xiàn)值指數(shù),對不對 老師那 問
老師正在計(jì)算中,請同學(xué)耐心等待哦 答

老師你好,去年多計(jì)提管理費(fèi)用,但是我們不涉及所得稅,這個怎么做賬務(wù)處理
答: 同學(xué)你好 直接沖減就可以
請問老師大額醫(yī)療支出費(fèi)用由單位承擔(dān)還是由個人承擔(dān)。稅法上有沒有規(guī)定?如果說大額醫(yī)療支出我在賬務(wù)處理中走得管理費(fèi)用單位承擔(dān),那我所得稅前用不用調(diào)增
答: 您好 大額醫(yī)療支出費(fèi)用由個人承擔(dān)
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
您好,去年有兩張管理費(fèi)用的發(fā)票已經(jīng)入賬,今年接到稅務(wù)局通知讓轉(zhuǎn)出來,并補(bǔ)覺所得稅,請問怎么做賬務(wù)處理?分錄怎么做?謝謝
答: 您好,這個是 借:以前年度損益調(diào)整-某某費(fèi)用借方紅字, 貸:其他應(yīng)付款等 貸方紅字, 借:以前年度損益調(diào)整, 貸:利潤分配-未分配利潤. 如果以前年度少計(jì)入費(fèi)用: 借:以前年度損益調(diào)整-某某費(fèi)用, 貸:其他應(yīng)付款等, 借:利潤分配-未分配利潤, 貸:以前年度損益調(diào)整.


FINE &趙娜 追問
2021-03-25 14:54
bamboo老師 解答
2021-03-25 14:56
FINE &趙娜 追問
2021-03-25 14:57
bamboo老師 解答
2021-03-25 14:58
FINE &趙娜 追問
2021-03-25 15:00
bamboo老師 解答
2021-03-25 15:03