
臨時(shí)聘用人員工資,未付款時(shí),借:管理費(fèi)用,貸:應(yīng)付賬款。付款時(shí),借:應(yīng)付賬款,貸:庫存現(xiàn)金,這樣對(duì)嗎
答: 你好,分錄這樣寫是正確的。只是不應(yīng)計(jì)入應(yīng)付賬款,而是其他應(yīng)付款
您好老師!我去年做了一筆應(yīng)該是 借:應(yīng)付賬款 貸:庫存現(xiàn)金 結(jié)果我做錯(cuò)了,做成借|:管理費(fèi)用 貸:庫存現(xiàn)金了,請(qǐng)問今年我該怎么調(diào)整。
答: 您好 借:以前年度損益調(diào)整 借方紅字 借:應(yīng)收賬款 借方藍(lán)字 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,是不是要先做費(fèi)用那一筆,再?zèng)_暫估,比如1.借:管理費(fèi)用 20 貸:庫存現(xiàn)金 20 2.借:應(yīng)付賬款-暫估 20 貸:管理費(fèi)用 20
答: 你好,沖回暫估與暫估的分錄是一模一樣的


娟子 追問
2021-03-20 08:43
bamboo老師 解答
2021-03-20 08:46
娟子 追問
2021-03-20 08:54
bamboo老師 解答
2021-03-20 09:01