
支付員工墊支的管理費用,借其他應付款,貸庫存現(xiàn)金,再借管理費用,貸庫存現(xiàn)金嗎
答: 您好!借管理費用 貸其他應付款
每年的工資都已經(jīng)計入管理費用 和其它應付款 但是沒有發(fā)放 庫存現(xiàn)金沒有減少 現(xiàn)在可以把歷年的工資
答: 放 沖減其它應付款和庫存現(xiàn)金嗎
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,是不是要先做費用那一筆,再沖暫估,比如1.借:管理費用 20 貸:庫存現(xiàn)金 20 2.借:應付賬款-暫估 20 貸:管理費用 20
答: 你好,沖回暫估與暫估的分錄是一模一樣的
您好老師!我去年做了一筆應該是 借:應付賬款 貸:庫存現(xiàn)金 結(jié)果我做錯了,做成借|:管理費用 貸:庫存現(xiàn)金了,請問今年我該怎么調(diào)整。
你好老師去年有一筆賬是這樣的,10月做的是 借:管理費用 貸:其他應付款 11月付錢的時候做錯了 借:管理費用 貸:庫存現(xiàn)金 我今年該怎么沖
你好老師去年有一筆賬是這樣的, 相當于一項業(yè)務發(fā)生我做了兩次管理費用10月做的是 借:管理費用貸:其他應付款11月付錢的時候做錯了 借:管理費用貸:庫存現(xiàn)金 我今年該怎么沖


鄒老師 解答
2016-01-16 12:44