国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師

2016-09-27 14:28

有一筆暫估是1.借:管理費(fèi)用-其他    貸:應(yīng)付賬款-暫估     2.借:主營業(yè)務(wù)成本    貸:應(yīng)付賬款-暫估  這兩筆要怎么沖掉

鄒老師 解答

2016-09-27 14:22

你好,沖回暫估與暫估的分錄是一模一樣的

鄒老師 解答

2016-09-27 14:34

做相反的分錄沖銷

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好,沖回暫估與暫估的分錄是一模一樣的
2016-09-27 14:22:32
你好相對第2個(gè)方法更簡單
2019-11-05 11:18:21
您好!借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款
2017-12-21 20:50:51
你好,分錄這樣寫是正確的。只是不應(yīng)計(jì)入應(yīng)付賬款,而是其他應(yīng)付款
2021-04-26 17:19:31
您好 借:以前年度損益調(diào)整 借方紅字 借:應(yīng)收賬款 借方藍(lán)字 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤
2021-03-20 08:36:21
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
    舉報(bào)
    取消
    確定
    請完成實(shí)名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號(hào)安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...