
老師,我們一次性購買了桶裝水750元的水票,那么入賬的時候借預(yù)付賬款,貸庫存現(xiàn)金,然后月底根據(jù)實際本月送水情況,借管理費用,貸預(yù)付賬款。這樣可以嗎?
答: 你好,沒問題的,分錄很正確。
因為房租有無票我都放進了待攤費用 (支付時) 借:待攤費用-房租 貸:庫存現(xiàn)金 (攤銷時) 借:管理費用 貸:待攤費用 剛剛你說無票的先進預(yù)付賬款,我的意思是我把無票的現(xiàn)在放預(yù)付,有票的就在待攤行不
答: 你好,這樣操作是比較合理的
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,您好,2019年前會計入錯賬了,軟件管理費用,收到發(fā)票,本來是庫存現(xiàn)金支付,貸方入到預(yù)付賬款了,現(xiàn)在怎樣調(diào)賬
答: 同學(xué)你好, 借,預(yù)付賬款 貸,庫存現(xiàn)金


莉子吖_ 追問
2019-05-13 10:08
月月老師 解答
2019-05-13 10:24