未來現(xiàn)金流量現(xiàn)值和折現(xiàn)率這個怎么計算 問
同學(xué)你好,正在解答,請稍等 答
請問運輸周轉(zhuǎn)材料的運輸費計入周轉(zhuǎn)材料一起還是 問
運輸周轉(zhuǎn)材料的運輸費計入周轉(zhuǎn)材料 答
你好,實際工作中,預(yù)收客戶貨款,是計入預(yù)收賬款的,為 問
為了簡化賬務(wù)處理。 答
請問老師,公司與租戶簽訂房屋租賃合同,能不能在簽 問
你好,是的,這種一看就有問題。 答
老師好,請問一下:高新技術(shù)企業(yè)重新認(rèn)定,我自己操作, 問
https://news.sohu.com/a/904133560_121365701 你可以參考這里,說實話,你一個人是搞不了的 答

公司購買了10萬元的購物卡,主要用來發(fā)放給員工、送人或老板自己用。賬務(wù)處理方式為:借:預(yù)付賬款--預(yù)付卡銷售和充值 100000貸:庫存現(xiàn)金:100000 發(fā)放時(員工27人,每人500),借:管理費用—福利費 13500 貸:預(yù)付賬款--預(yù)付卡銷售和充值 :13500 這么做賬可以嗎?
答: 你好,可以這樣進(jìn)行會計處理。 但這部分要并入工資薪金申報個稅。
請問老師,3月份付3-5房租,4月份才收到發(fā)票,由于3月份賬務(wù)處理錯了,4月份沖3月這筆錯的分錄。3月錯誤分錄如下:預(yù)付3-5房租 借長期待攤6000,貸 庫存現(xiàn)金6000;支三月房租 借管理費用2000 貸長期待攤2000。4月收到發(fā)票,更正為:借長期待攤 -6000,借預(yù)付賬款6000;借管理費用 -2000,貸 長期待攤-2000;借 管理費用2000,貸預(yù)付賬款2000。請問老師,4月份5月份的房租怎么入賬,分錄這么處理比較好
答: 4,5月按月攤銷房租就可以了,借,管理費用2000,貸,預(yù)付賬款2000
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
因為房租有無票我都放進(jìn)了待攤費用 (支付時) 借:待攤費用-房租 貸:庫存現(xiàn)金 (攤銷時) 借:管理費用 貸:待攤費用 剛剛你說無票的先進(jìn)預(yù)付賬款,我的意思是我把無票的現(xiàn)在放預(yù)付,有票的就在待攤行不
答: 你好,這樣操作是比較合理的


kj_J305FdedHcNT 追問
2018-09-21 11:02
方老師 解答
2018-09-21 11:07