
老師,本期預交稅為5000,之前上期有 預交的2000,我填申報表本期預交那一欄填5000還是累計剩余的預交數7000
答: 同學你好 這個累計一共是七千
老師問下我們建筑小規(guī)模,本期沒有預繳的金額,但是本期申報要交12000的稅,我去年3季度預繳了5000,四季度預繳了8000,這個填申報表時我把之前預交的填到本期預交這一欄抵稅可以嗎?可以的話按實際交的稅填還是總預交的剩余數填
答: 您好 這樣填寫可以的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,問下小規(guī)模建筑業(yè)季度申報增值稅,本期申報抵稅款時我之前預交的稅費填到哪一欄,本期未預交,之前預交的
答: 同學你好 預繳的在已交稅額里邊
單位上期預交增值稅大于開票數應交增值稅,即應交稅金是負數,本期申報表體現不出來這個上期多交的稅,手工填到本期預交一欄,系統(tǒng)無法保存,我們是小規(guī)模納稅人,因外經證,所以預交,在外地
老師,請問建筑企業(yè)異地預繳稅額,在本地報稅時,本期預交稅額未抵減完,那下期再抵減報稅的時候填入主表哪個欄次呢?還是那個分次預交稅額那欄嗎
老師,請問建筑企業(yè)異地預繳稅額,在本地報稅時,本期預交稅額未抵減完,那下期再抵減報稅的時候填入主表哪個欄次呢?還是那個分次預交稅額那欄嗎


淺笑 …慧 追問
2021-03-18 13:47
樸老師 解答
2021-03-18 13:49