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送心意

樸老師

職稱會計(jì)師

2021-03-15 11:19

同學(xué)你好
是這樣的
購入金稅盤和報稅盤時(不作為固定資產(chǎn)時),
  借:管理費(fèi)用
    貸:銀行存款/現(xiàn)金
抵減增值稅稅額,
  借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)
貸:管理費(fèi)用

菓子糖 追問

2021-03-15 11:24

那這個貸方的管理費(fèi)用,是沖上個月的 管理費(fèi)用--開辦費(fèi)用,因?yàn)檫@個月沒有這個科目,如果是掛管理費(fèi)用--開發(fā)費(fèi)(那余額就是負(fù)數(shù)喲)

菓子糖 追問

2021-03-15 11:25

就像這個樣子嘛

樸老師 解答

2021-03-15 11:30

對的
就是這樣的哦

菓子糖 追問

2021-03-15 11:50

這個管理費(fèi)用是不是也應(yīng)該在借方呀

樸老師 解答

2021-03-15 11:58

一共是兩個分錄的
你看我上面給你的分錄

上傳圖片 ?
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同學(xué)你好,這個是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄。
2021-12-14 20:40:04
您好,上邊那個賬務(wù)處理,是企業(yè)準(zhǔn)則可以用的,然后向一般的小企業(yè),都是用下邊你說的這個簡便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
可以的
2017-09-04 22:00:33
你好,分錄對的。
2020-04-16 15:02:29
你看一下圖片吧,同學(xué)
2019-08-05 11:30:40
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