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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2021-03-14 12:15

你好,同學(xué)
借,管理費用480
貸,銀行存款480
借,應(yīng)交稅費
貸,管理費用

傅少楠 追問

2021-03-14 12:25

那應(yīng)交稅費借方不是一直有余額嗎

陳詩晗老師 解答

2021-03-14 13:57

你抵扣銷項后,就沒有余額了的啊

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您好,最后一個分錄不要,就對了 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅
2025-02-17 21:14:00
你好這個是可以的,可以,可以
2021-06-24 14:14:41
借:生產(chǎn)成本、管理費用等其他相關(guān)的成本費用類科目 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出)
2019-01-25 12:16:18
你好,分錄是正確的
2022-06-04 14:36:40
你好,你的意思是你留底抵扣后本期不用繳納增值稅嗎?
2020-01-10 11:04:27
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