老師,我們是小規(guī)模納稅人,一家培訓機構(gòu)。根據(jù)每個 問
分開 成立多個小規(guī)模 但是你們有培訓資質(zhì)的吧 得單獨辦理 答
老師,籌建期我計提折舊時,借:長期待攤費用,貸:累計折 問
借累計折舊貸長期待攤費用 長期待攤費用,你看一下分攤了嗎? 答
新公司在25年6.25成立,6月份沒有員工工資,8月份才 問
你好,7/8月需要0申報個稅 答
您好!老師,我們核對往來賬款,財務的數(shù)據(jù)與業(yè)務的數(shù) 問
要截止到哪一天是平衡的,2024年12月份之前嗎?是平的。 答
老師好,張三和李四合伙辦公司,協(xié)協(xié)約定,租金張出60% 問
個人支付租金 借預付賬款租金 貸,實收資本張,9.6、 實收資本李,6.4 張報銷的借其他應收款張 貸銀行存款9.6, 如果他們不做投資款,那就需要報銷給人家。你們再支付給李6.4就可以。要么做投資款,要么報銷,就選擇這兩種,兩個人統(tǒng)一。 答

老師,我們醫(yī)院內(nèi)部現(xiàn)金收入出納他們是按銀行收到的合療款和社保報銷款還有當月收到的現(xiàn)金作為一個月現(xiàn)金收入的,我現(xiàn)在做內(nèi)賬很是頭疼,因為我把銀行收到的合療款等做為應收款,怎樣做我的內(nèi)賬現(xiàn)金跟他一樣
答: 你好,同學 你這里按實際經(jīng)濟業(yè)務處理, 你這里社保,收到的單獨核算,分別作為明細科目處理。然后根據(jù)實際收到的和實際金額核對。
同一月的社保費,可以這樣做賬嗎?借:管理費用—社保費 其他應收款-社保費貸:應付工資-社保費借:應付工資-社保費貸:現(xiàn)金公司內(nèi)賬,以上分錄可以寫到統(tǒng)一憑證上嗎?
答: 可以,內(nèi)賬可以,你可以不計提,直接借管理費用 其他應收款個人社保,貸銀行
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師好,本月社保沒扣款,員工自負部分要在工資表上先扣,以后扣款了再從其它應收賬款中沖減,可以嗎?
答: 你好 可以記其他應應收款科目


冰雪微微 追問
2021-02-27 09:10
冰雪微微 追問
2021-02-27 09:11
陳詩晗老師 解答
2021-02-27 09:48