
我12月留底稅有2000元,但是我11月開票,需要繳稅,我沒交。我想抵扣一下之前的,我怎么做
答: 同學你好 11月開票在前面不能用12月的留抵的呀
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財務報銷,正常是直接沖其他應收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
[圖片] 我這個結轉未交增值稅,有個留抵3510.87 還有個加計扣除84.05 我這個分錄需要怎么做那[圖片][圖片] 能幫我看下嗎 老師,我這個之前有留底,但是我這個月需要繳納稅款
答: 你好,一般加計扣除的話,咱做憑證的話,你可以簡單一點兒,直接借應交稅費應交增值稅,進項加計抵減額,然后貸,營業(yè)外收入?;蛘叱涑杀举M用也可以的。
老師,我在做11月份的賬,我們10月底有留抵700,11月認證1.5萬,11月已交2萬,11月銷項18萬,11月還有待抵扣2000,我該怎么做結轉增值稅的分錄呢?求老師指導
老師我上個月沒有交增稅所以沒有計提但是當時進項抵扣時候有留底,我這個月需要做轉出增值稅,我上個月多出的留抵部分需要怎么體現(xiàn)呢
企業(yè)11月辦理了增值稅延期繳稅,附加稅正常申報繳納,到了2月份該繳納增值稅,我有留底,抵了之后不需要交了,那么我之前交的附加稅怎么辦?
老師我想問下,如果我每個月抵扣的進項稅金留底很多,一直也沒有交過增值稅,請問如果我現(xiàn)在收到一個之前已經抵扣了的進項負數(shù)發(fā)票,我是不是沖減留底就行呢

