
老師,我在做11月份的賬,我們10月底有留抵700,11月認(rèn)證1.5萬,11月已交2萬,11月銷項18萬,11月還有待抵扣2000,我該怎么做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄呢?求老師指導(dǎo)
答: 您好,您已交的20000是預(yù)交的,還是上月應(yīng)交的
11月份銷項 12萬 11月份進(jìn)項15萬 那么11月份的進(jìn)項我如果全部認(rèn)證了,那11月份的增值稅就不要交了,留底3萬進(jìn)項。那么請教老師當(dāng)月認(rèn)證多少進(jìn)項,當(dāng)月就必須全部抵扣當(dāng)月的銷項嗎?
答: 你好,是的,認(rèn)證了系統(tǒng)會默認(rèn)抵扣的
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我10月有進(jìn)項稅20,已經(jīng)認(rèn)證,沒有做分錄,沒有銷項11月,有銷項100,進(jìn)項10那我11月,應(yīng)該怎么做結(jié)轉(zhuǎn)分錄?和記賬分錄?
答: 你好,同學(xué) 你有進(jìn)項稅就要進(jìn)項這邊(借方) 然后你有銷項 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 (轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅70 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 100-30=70
老師你好,請問一下11月份銷項發(fā)票有41萬,進(jìn)項票有13萬,上個月留抵有9800,請問11月底要怎么結(jié)轉(zhuǎn),留抵的也要一起結(jié)轉(zhuǎn)嗎
10月份的進(jìn)項票,當(dāng)月沒有認(rèn)證勾選,11月份也沒有認(rèn)證勾選,是在10月份做待抵扣入賬還是11月份做待抵扣入賬,還是等認(rèn)證勾選了再入賬?
老師,11月有待認(rèn)證進(jìn)項稅17萬,銷項14萬,12月報稅勾選了15萬來認(rèn)證,留抵了1萬,請問,這兩個月關(guān)于增值稅的詳細(xì)分錄怎么做?
11月稅期增值稅100元,10月進(jìn)項有200元,之前做在待認(rèn)證進(jìn)項稅,11月稅期用待認(rèn)證200抵扣100銷項,如何做分錄?


吳玲 追問
2018-12-17 17:15
文老師 解答
2018-12-17 20:17
吳玲 追問
2018-12-17 20:20
文老師 解答
2018-12-17 20:26
文老師 解答
2018-12-17 20:26