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送心意

venus老師

職稱中級會計師

2021-12-13 10:16

同學(xué)有留底不用做增值稅分錄

悠悠悠我芯 追問

2021-12-13 10:20

那我現(xiàn)在做賬17萬是借待認證進項稅額,后面怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢

venus老師 解答

2021-12-13 10:22

同學(xué)你抵扣的時候,轉(zhuǎn)入待抵扣進項稅額

悠悠悠我芯 追問

2021-12-13 10:33

那11月是要借:待抵扣14萬,貸:待認證17萬?有剩余借記哪個科目?老師你幫我順一遍下來吧,我知道交錢的時候是借:未交增值稅,貸:銀行存款,但是從哪里轉(zhuǎn)到未交增值稅那里卡住了,順不下來

venus老師 解答

2021-12-13 11:38

同學(xué),剩余不用做賬,你們待認證當(dāng)月,下月轉(zhuǎn)入抵扣進項稅,剩下借方進項稅代表留抵

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相關(guān)問題討論
借應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅進項稅額 貸應(yīng)交稅費 待認證進項稅額
2017-12-10 11:09:10
認證抵扣即可
2018-03-19 06:07:36
你好,可以不用處置,留下個月抵扣
2019-11-10 21:35:27
可以的,可以這么做的。
2024-08-02 09:34:25
摘要是認證進項稅額。正確分錄如下: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸:應(yīng)交稅費-待認證進項稅額
2018-07-11 16:27:46
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