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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2021-02-02 16:22

你好!是的,是要確認(rèn)收入了。
借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅

茱莉耶 追問

2021-02-02 16:51

記賬聯(lián)作為附件附在憑證后面嗎,還需要其他附件嗎

宋生老師 解答

2021-02-02 16:59

你好!是的。用記賬聯(lián),出貨單就好了。

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你好!是的,是要確認(rèn)收入了。 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅
2021-02-02 16:22:25
你好,按照3%稅率開具發(fā)票
2020-07-02 11:58:18
您好 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 次月開具發(fā)票 借:應(yīng)收賬款 借方紅字 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸方紅字 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸方紅字 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 收到款項 借:銀行存款 貸;應(yīng)收賬款
2021-04-09 21:11:57
你好,季度月末確定不需要繳納了就結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)收賬款 等科目 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
2017-11-28 14:49:23
3月暫估入庫月末并結(jié)轉(zhuǎn),4月沖紅上月暫估入庫沖紅結(jié)轉(zhuǎn),再根據(jù)發(fā)票入庫,如果出庫了也進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)
2017-07-07 16:17:58
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