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送心意

玲老師

職稱會計師

2020-02-27 12:56

原來按無 票收入確認(rèn)的,稅款已交過,后面再開發(fā)票先把原來的無票收入紅沖,再開正常的發(fā)票,報稅按正負(fù)相加的金額申報,填過填寫是負(fù)數(shù) 的金額自己申報不能通過,要去稅局找專管員填寫轉(zhuǎn)辦單 到窗口報稅。

L. 追問

2020-02-27 23:35

保稅部分已經(jīng)申報完成,后面的申報沒有繳稅,我想問的是賬務(wù)如何處理呢?

玲老師 解答

2020-02-28 06:57

先紅沖無票收入,借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù),貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù),開票,借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)

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原來按無 票收入確認(rèn)的,稅款已交過,后面再開發(fā)票先把原來的無票收入紅沖,再開正常的發(fā)票,報稅按正負(fù)相加的金額申報,填過填寫是負(fù)數(shù) 的金額自己申報不能通過,要去稅局找專管員填寫轉(zhuǎn)辦單 到窗口報稅。
2020-02-27 12:56:11
你好, 借:應(yīng)收賬款-3000 貸:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 (金額全部紅字) 同時結(jié)轉(zhuǎn) 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
2022-01-24 20:44:44
借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 負(fù)數(shù)
2017-07-13 10:42:20
下月開紅字發(fā)票時,作上月相同分錄,金額為紅字的憑證!
2018-11-07 12:25:45
需要開具紅字發(fā)票后才可以
2019-08-12 16:38:09
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