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送心意

莊老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

2021-01-18 11:52

你好,是的,可以這樣處理的,

黃謙 追問

2021-01-18 11:57

請(qǐng)問老師,那做分錄的順序是怎樣的,我現(xiàn)在就是賬上未交增值稅期末借方余額和申報(bào)表的留抵稅額對(duì)不上

莊老師 解答

2021-01-18 12:58

公司12月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),且有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,
年末要結(jié)轉(zhuǎn)平,
借應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅,
應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)
應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
貸應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)
應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)

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相關(guān)問題討論
你好 是的 就是留抵的進(jìn)項(xiàng)稅 如果你結(jié)轉(zhuǎn)到了未交增值稅的
2020-05-09 11:03:35
同學(xué)您好,您方便伴您的報(bào)表截圖給我看下嗎
2022-03-01 20:35:12
你好,你是上期填錯(cuò)了,是嗎,上期如果抵沒了就沒有留抵了。
2019-06-11 12:10:22
你好,不是的,這個(gè)不一定的,不一定。
2023-10-18 16:48:47
你好!光看你這樣說,確定不了。而且你這個(gè)余額也不對(duì)。 你要往之前月份核對(duì)。看從什么時(shí)候開始錯(cuò)的
2017-11-17 14:16:42
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