老師,我24年少計提了125的企業(yè)所得稅,今年補計提,然 問
會計準則計提 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應交稅費-所得稅 答
遞延所得稅負債90 盈余公 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,2018年政府綠化工程項目100萬元,中標單位為一 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
請問老師 采購合同有ABC不同規(guī)格的同一個產(chǎn)品,報 問
你好根據(jù)發(fā)票來填寫。 答
請問通過長期待攤費用核算的生產(chǎn)成本已經(jīng)開始投 問
你好,這個從安裝完畢后的下月。 答

老師2個問題:第一.6月我暫估入庫做賬原材料是145/套入賬的,9月發(fā)票來了是136/套,我多估了一些,怎么處理,沖回有負數(shù). 第二.是手柄40套下單入庫都有,發(fā)票上沒有,說是送的,我6月也暫估入庫了,沖回賬上也是負數(shù),這些怎么做?
答: 發(fā)票上沒有的繼續(xù)掛著暫估,你沖掉發(fā)票上有的就可以了。
1: 上個月收到的發(fā)票對方多開了900 這個月做賬的時候直接把原材料少入900 2:對方公司這個月在我實際購買的價款里面又少開了1900 這樣做賬 欠來欠去的好麻煩 有沒有好一點的辦法登記入賬呢?
答: 可以這樣操作,上月多開900元,本月少開900元,這樣就與采購數(shù)據(jù)平了。那你就補開1900元的發(fā)票,將賬處理平
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師我們公司原材料入庫都沒發(fā)票只有付款后才有發(fā)票,有的是一個月結一次帳有的好久才接這個怎么做賬
答: 同學,你好 借:預付賬款 貸:銀行存款


魏魏 追問
2016-10-11 16:06
吳月柳 解答
2016-10-11 16:01
吳月柳 解答
2016-10-11 16:04
吳月柳 解答
2016-10-11 16:12