
應(yīng)付職工薪酬月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎:分錄借:本年利潤 貸:應(yīng)付職工應(yīng)酬嗎
答: 您好,不是的,需要計提,借:管理費用等科目,貸;應(yīng)付職工薪酬。
職工工資最后轉(zhuǎn)入本年利潤;借:應(yīng)付職工薪酬 貸:本年利潤 對嗎
答: 你好!不是,轉(zhuǎn)入管理費用等,
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,月底算本年利潤的時候,不是要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)付職工薪酬么,但是是上月的工資,應(yīng)該怎么做
答: 結(jié)轉(zhuǎn)的是當(dāng)月計提的職工薪酬

