
老師,費(fèi)用票已認(rèn)證抵扣但暫不想入賬,請(qǐng)問(wèn)分錄怎么做?
答: 我好,這個(gè)屬于二一年的費(fèi)用嗎?
前期收到不能抵扣的專票,沒(méi)認(rèn)證按費(fèi)用直接做賬了,現(xiàn)在要認(rèn)證轉(zhuǎn)出么,那以前分錄要改么,怎么做
答: 沒(méi)有認(rèn)證的話,可以不用認(rèn)證的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
4月份收到的分包 已認(rèn)證抵扣了。 5月份沖紅, 應(yīng)如何入賬呢? 我4月份這樣做了分錄
答: 4月份做的分錄是對(duì)的,5月份紅沖發(fā)票將4月份的進(jìn)項(xiàng)稅額做轉(zhuǎn)出,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)。然后再做4月份的紅沖賬務(wù)處理,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 (負(fù)數(shù))貸:應(yīng)付賬款(負(fù)數(shù)),開(kāi)藍(lán)字發(fā)票后再做正確的賬務(wù)處理。

