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送心意

王雁鳴老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-06-26 13:12

您好,不認(rèn)證的專(zhuān)用發(fā)票,借,相關(guān)成本費(fèi)用科目,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證,貸,現(xiàn)金或者銀行存款等科目。認(rèn)證的不抵扣的,借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣,貸,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證。

痛而不言 追問(wèn)

2017-06-26 13:23

老師,你的分錄對(duì)不對(duì)?我說(shuō)的進(jìn)貨回來(lái)收到對(duì)方開(kāi)的專(zhuān)票怎么入賬?先不認(rèn)證做賬怎么做分錄然后認(rèn)證了但是不抵扣又怎么做分錄?@王老師:

王雁鳴老師 解答

2017-06-26 13:25

您好,對(duì)的,就按我上面的分錄做就行。

痛而不言 追問(wèn)

2017-06-26 13:28

@王老師:為什么不用庫(kù)存商品,明明進(jìn)貨了,你把全分錄給我寫(xiě)一下好嗎

王雁鳴老師 解答

2017-06-26 13:38

您好,回為不知道您進(jìn)的貨是原材料 ,還是庫(kù)存商品啊。 
不認(rèn)證的專(zhuān)用發(fā)票,借,原材料或者庫(kù)存商品,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證,貸,現(xiàn)金或者銀行存款等科目。認(rèn)證后不抵扣的,借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣,貸,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證。

痛而不言 追問(wèn)

2017-06-26 13:43

謝謝老師,按你這樣做就是先不用應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)科目,對(duì)不對(duì)?等到認(rèn)證的時(shí)候在轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額中嗎@王老師:

王雁鳴老師 解答

2017-06-26 13:54

您好,不客氣。對(duì)的。是的。抵扣的時(shí)候再轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng),借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng),貸,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣。

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