
之前交給代記賬公司,其他應(yīng)收款-社保/公積金、應(yīng)付職工薪酬、管理費用-社保/公積金都余額都是負數(shù),這個怎么調(diào)整賬目呢?每個月工資發(fā)的都沒問題,但是他們還做了其他應(yīng)收/應(yīng)付款-法人來借錢發(fā)工資,怎么調(diào)整呀?急求
答: 你好; 你這個繳納給社保局 金額沒有 ? 你工資扣除了嗎
老師,我想問一下。員工向公司借款,月底發(fā)工資的時候直接從工資里面把這部分借款扣下,像這種分錄要什么做?扣下的工資低借款分錄是不是:借:應(yīng)付職工薪酬,貸:其他應(yīng)收款, 像這種直接扣下低借支的工資,那我在計提當(dāng)月工資的時候這部分的工資要計提嗎還是不計提
答: 你好1;? ?借應(yīng)付職工薪酬 -工資貸其他應(yīng)收款; 這樣處理即可; 正常按月計提哈??
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
借:應(yīng)付職工薪酬貸:其他應(yīng)收款這個會計科目啥意思呢?是表示用其他應(yīng)收款抵扣應(yīng)付職工薪酬,還是用其他應(yīng)付職工薪酬抵扣其他應(yīng)收款?
答: 你好,有之前墊付款需要在工資里扣回來。

