老師你好,我是掛靠方。我的賬務(wù)處理該如何做呢?<br>例如:一工程金額3萬,材料款2萬,應(yīng)交增值稅800元,管理費1000元。我的賬務(wù)是不是該如下處理:<br>借:應(yīng)收賬款——被掛靠公司 3萬<br> 貸:工程結(jié)算——A工地 22000元<br> 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅)800元<br><br>借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅)800元<br> 貸:應(yīng)收賬款——被掛靠公司 800元<br><br>借:工程施工——A工地管理費 1000元<br> 貸:應(yīng)收賬款——被掛靠公司 1000元<br><br>借:工程施工——A工地材料 20000元<br> 貸:應(yīng)收賬款——被掛靠公司 20000元 借:銀行存款 8200元 貸:應(yīng)收賬款——被掛靠公司 8200元 (結(jié)轉(zhuǎn)) 借:工程結(jié)算 8200元 貸:主營業(yè)務(wù)收入 8200 老師我這樣的處理對嗎?麻煩老師指點
啥啥都好
于2021-01-05 16:38 發(fā)布 ??714次瀏覽
- 送心意
莊老師
職稱: 高級會計師,中級會計師,審計師
2021-01-05 16:41
你好,最后要按完工百分比確認收入和成本,
借主營業(yè)務(wù)成本,
工程施工--合同毛利,
貸主營業(yè)務(wù)收入,
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一般納稅人的對的是這么做的。
2024-05-23 08:45:21

計算繳納增值稅時的分錄
借 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
貸 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)
應(yīng)交稅費——未交增值稅
借 應(yīng)交稅費——未交增值稅
貸 銀行存款
2018-07-05 20:15:15

你好,沒問題,這個就是這么做的。
2021-12-10 11:45:35

您好,上邊那個賬務(wù)處理,是企業(yè)準則可以用的,然后向一般的小企業(yè),都是用下邊你說的這個簡便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35

期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅
月初扣繳 借;應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款
應(yīng)當按這個分錄處理
2017-03-15 16:10:58
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