如果一般納稅人進項大于銷項,而且上期還有留抵稅額,這月月底增值稅結(jié)轉(zhuǎn)時候分錄需要怎么做?
隔壁王老二
于2020-12-18 17:56 發(fā)布 ??3466次瀏覽
- 送心意
湯貴彬老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2020-12-18 17:57
同學,你好,常規(guī)的分錄
1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額:
借:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額:
借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
貸:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
3、結(jié)轉(zhuǎn)應繳納增值稅(即進、銷差額):
借:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應交稅費—未交增值稅
4、實際交納時
借:應交稅費—未交增值稅
貸:銀行存款
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同學,你好,常規(guī)的分錄
1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額:
借:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額:
借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
貸:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
3、結(jié)轉(zhuǎn)應繳納增值稅(即進、銷差額):
借:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應交稅費—未交增值稅
4、實際交納時
借:應交稅費—未交增值稅
貸:銀行存款
2020-12-18 17:57:54

您好,您本期的銷項稅額和進項稅額正常結(jié)轉(zhuǎn)就可以
2020-06-05 20:42:34

你好? 你還得減去 留抵進項稅的? ?來計算應交增值稅的? ? ?
2020-11-11 15:38:53

你好 借 未交增值稅,貸轉(zhuǎn)出多交增值稅?
2022-10-17 11:00:15

同學你好
借應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)
2021-11-16 10:59:37
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