
進(jìn)項(xiàng)多,銷(xiāo)項(xiàng)少,而且上期還有留抵稅額,這月月底增值稅結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)候分錄怎么做?
答: 你好,進(jìn)項(xiàng)多,銷(xiāo)項(xiàng)少,而且上期還有留抵稅額,這月結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄 如果上個(gè)月有留抵稅額 怎么寫(xiě)分錄?怎么結(jié)轉(zhuǎn)
答: 你好 借 未交增值稅,貸轉(zhuǎn)出多交增值稅?
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅期末有留抵稅額,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做?
答: 你好,增值稅期末有留抵稅額,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅會(huì)計(jì)分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)


隔壁王老二 追問(wèn)
2020-12-18 17:42
鄒老師 解答
2020-12-18 17:44