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送心意

曉海老師

職稱會(huì)計(jì)中級(jí)職稱

2016-09-21 09:47

可能我用詞有些模糊,我的意思也就是抵扣的意思,那我這樣做賬沒問題吧?等對(duì)方開出專票的時(shí)候我再做賬。

曉海老師 解答

2016-09-21 09:45

你好!你們是抵扣不是繳納

曉海老師 解答

2016-09-21 09:56

你好!認(rèn)證發(fā)票當(dāng)月抵扣

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是的,您寫的分錄是正確的。
2018-12-20 23:28:54
您好 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 繳納時(shí): 借 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 貸 銀行存款
2020-04-10 12:50:56
如果不認(rèn)證入賬時(shí)分錄: <br>借:庫存商品 <br> 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證)<br> 貸:銀行存款<br> 如果認(rèn)證了再轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)中去
2018-10-03 23:33:07
你好!你們是抵扣不是繳納
2016-09-21 09:45:56
你好,對(duì)方多開增值稅專用發(fā)票,退回對(duì)方按正確金額開具發(fā)票過來入賬就是了?
2023-03-30 11:04:59
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