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送心意

吳月柳

職稱會計師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2016-01-14 17:04

也可以 借:管理費用 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進) 貸:銀行存款 ?? 其他應(yīng)收怎么做啊

吳月柳 解答

2016-01-14 16:59

可以,也可以用其他應(yīng)收科目

吳月柳 解答

2016-01-15 08:50

你上面分錄不是分支付先,發(fā)票在后嗎?如果是拿到發(fā)票才支付就管理費用 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進) 貸:銀行存款 ,如果是支付前,后票后拿到,支付時,借:其他應(yīng)收款  貸;銀行存款,發(fā)票到后,借:管理費用  應(yīng)交稅費-進項  貸:其他應(yīng)收款

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可以,也可以用其他應(yīng)收科目
2016-01-14 16:59:35
你好,普票和專票是這樣的做法沒錯
2020-05-10 13:21:24
5月進行調(diào)整,借:管理費用 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
2018-05-24 10:15:51
你好,此問題已回復(fù)哦
2020-07-31 18:08:39
你好,是的 ,可以的
2017-04-07 16:01:44
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