
2018年度12月底收到一張房東交來的一年的(2018.9.29~2019.9.28)員工宿舍房租增值稅專用發(fā)票含稅金額為21600元;進(jìn)項(xiàng)稅是1028.57元;,租金是每個(gè)季度支付一次,每月是1800元,在10月支付5400元;當(dāng)時(shí)分錄為:借管理費(fèi)用-福利費(fèi) 5400元 貸:銀行存款 5400元; ;然后在12月收到發(fā)票時(shí): 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 16200元 貸:其他應(yīng)付款-租賃費(fèi) 16200元;現(xiàn)在才想起,去年只付了5400元,那16200元是未付款的,不能直接記入管理費(fèi)用,應(yīng)該要先借入預(yù)付賬款,貸:其他應(yīng)付款,等實(shí)際支付沖其他應(yīng)付,現(xiàn)在2019年已經(jīng)做2
答: 你好,可以的,你的誒辦法可行,還要把稅金單獨(dú)做出來
關(guān)于進(jìn)項(xiàng)勾選和入賬的問題:5月物業(yè)費(fèi)100元,6月物業(yè)費(fèi)200元,7月物業(yè)費(fèi)300元,8月物業(yè)費(fèi)400元,9月物業(yè)費(fèi)500元,于7月一并支付物業(yè)公司5-9月物業(yè)費(fèi)共1200元,物業(yè)公司于7月給我們開具了增值稅專用發(fā)票,發(fā)票價(jià)稅合計(jì)1200元,不含稅1132元,進(jìn)項(xiàng)稅額68元,在不考慮進(jìn)項(xiàng)稅額的情況下,5月分錄為:借:管理費(fèi)用-物業(yè)費(fèi) 100 貸:其他應(yīng)付款-物業(yè)公司 100 ,6月分錄為:借:管理費(fèi)用-物業(yè)費(fèi) 200 貸:其他應(yīng)付款-物業(yè)公司 200 ,7月分錄為:借:其他應(yīng)付款 100+200 貸:銀行存款 300 借:管理費(fèi)用-物業(yè)費(fèi) 300 貸:銀行存款 300 借:預(yù)付賬款-物業(yè)公司 400+500 貸:銀行存款 900 ,因?yàn)榘l(fā)票7月才開具出來,5月6月無法勾選進(jìn)項(xiàng),請(qǐng)問進(jìn)項(xiàng)稅額68元應(yīng)該如何勾選?如何寫分錄呢?
答: 你好,此問題已回復(fù)哦
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
2016年12月份公司買了一個(gè)酒柜,增值稅專用發(fā)票,金額50769.23,稅額8630.77,總價(jià)是59400,送客戶的,12月份做賬借;管理費(fèi)用59400,貸;其他應(yīng)付款,這個(gè)月把發(fā)票認(rèn)證了,需要做賬嗎?
答: 你好,不用


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2019-07-05 10:30
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