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送心意

樸老師

職稱會計師

2020-12-14 09:27

同學你好
直接原分錄負數(shù)紅沖然后重新做就行了

白雪公主/ZT 追問

2020-12-14 09:58

老師只是計提時貸方應付職工薪酬薪酬公共部和市場部串了。繳納時都是按照借方計提數(shù)沒錯。需要全部紅沖,重新計提嗎?

樸老師 解答

2020-12-14 10:04

對的,全部沖了重新做

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相關問題討論
您好,正確的,不過個人社保用其他應收款,因為不屬于公司承擔的,不屬于應付職工薪酬
2018-08-20 16:05:59
你好 個人部分是發(fā)工資時扣 我發(fā)你完整分錄?? 你好同學: 1、計提工資、社保和公積金時: 借:各種成本費用科目一工資 一社保( 公司負擔) 一公積金(公司負擔) 貸:應付職工薪酬一工資 ? ? ? ? ? ? ? 一社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔) 2、支付員工工資: 借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款, 其他應付款一社保 (個人負擔) ? ? ? ? ?一公積金( 個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 3、支付社保、公積金及個稅: 借:應付職工薪酬一社保(公司負擔) ? ? ? ? ? ? ? 一公積金(公司負擔) 其他應付款一社保 (個人負擔) 一公積金(個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 貸:銀行存款
2021-10-29 09:11:05
發(fā)放工資還有個貸其他應收款――個人社保 其余的都對的
2018-11-24 13:10:34
你好,是的,單位個人分別計算的
2017-08-08 10:39:38
應該記入,管理費用-福利費
2019-06-06 09:35:52
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