
我們是生產(chǎn)加工企業(yè),生產(chǎn)領(lǐng)用的原材料有一部分是暫估入賬的,原材料上個(gè)月已經(jīng)用完,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本到庫存商品,這個(gè)月剛來發(fā)票,之前暫估的入賬價(jià)值多,發(fā)票上沒有這么多,這個(gè)怎么沖暫估呀
答: 您好,沖 借:應(yīng)付賬款-暫估:100元 貸:應(yīng)付賬款? 80元 貸:原材料20
庫存商品暫估入庫,當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)入成本借;庫存商品-暫估貸;應(yīng)收賬款-暫估結(jié)轉(zhuǎn)借;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸;庫存商品-暫估
答: 是這樣的賬務(wù)處理,就是發(fā)票未到,貨已到并且銷售后的成本結(jié)轉(zhuǎn)
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師你好,庫存商品暫估入庫,借:庫存商品/暫估入庫 貸:應(yīng)付賬款/暫估入庫,結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ,貸:庫存商品/暫估入庫 發(fā)票回來了,紅字沖銷暫估入庫,借:庫存商品/暫估入庫 貸:應(yīng)付賬款/暫估入庫 ,借:庫存商品/XX 貸:銀行存款 ,我想問的是,這庫存商品/XX,現(xiàn)在有數(shù)據(jù),怎么處理。謝謝
答: 你好,再做一個(gè)借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸,庫存商品暫估入庫負(fù)數(shù)。然后再做一個(gè)發(fā)票的,借主營(yíng)業(yè)務(wù),成本貸庫存商品。

