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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-01-14 10:33

您好
收到商品沒有收到發(fā)票 是這樣寫分錄暫估入賬
借:庫存商品 不含可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)付賬款-暫估

追問

2020-01-14 10:34

現(xiàn)在我想把所得稅減少  也暫估不了成本呀?

bamboo老師 解答

2020-01-14 10:36

那要做結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:庫存商品

追問

2020-01-14 10:37

沒有開出銷項(xiàng) 結(jié)轉(zhuǎn)不了吧?

bamboo老師 解答

2020-01-14 10:45

是的 沒有開具銷項(xiàng)發(fā)票 不應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)成本

追問

2020-01-14 11:00

那為了先少交點(diǎn)所得稅  我可以先暫估費(fèi)用嗎?例如管理費(fèi)用等

bamboo老師 解答

2020-01-14 11:06

可以先暫估費(fèi)用入賬

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相關(guān)問題討論
您好,第2是正確的。
2017-05-25 23:59:11
對(duì) 你寫的分錄 是對(duì)的 是借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品
2019-03-26 15:51:07
你好 是的? 是這樣處理的?
2021-09-08 09:44:18
你好,主營業(yè)務(wù)成本,根據(jù)庫存商品明細(xì)賬成本計(jì)處算
2021-12-08 17:46:46
這是個(gè)什么分錄?怎么能把成本轉(zhuǎn)到庫存?錯(cuò)的
2015-08-22 10:40:35
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