小規(guī)模納稅人本季度開具不含稅金額8554.46元,稅率 問
不需要處理的,申報(bào)了就完事了哈 答
老師 我們小規(guī)模納稅人,申報(bào)2季度增值稅,要先申報(bào) 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師請教一下,資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表的勾稽關(guān)系,有哪 問
您好,資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表之間存在著緊密的勾稽關(guān)系,主要通過所有者權(quán)益中的留存收益項(xiàng)目建立聯(lián)系: 未分配利潤期末數(shù) = 未分配利潤期初數(shù) %2B 凈利潤 - 提取的盈余公積 - 對股東的分配 %2B 其他轉(zhuǎn)入(一般不涉及) 答
請問采購合同有ABC三款產(chǎn)品單價(jià)和數(shù)量不一樣,但是 問
你好,是的,是會影響的。你發(fā)票是寫的幾種 答
請問農(nóng)業(yè)公司收到政府補(bǔ)貼款,審計(jì)一般到公司會查 問
就是財(cái)務(wù)賬目上面會看哪些? 答

銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額=不含稅收入*增值稅稅負(fù)率銷項(xiàng)稅額,不含稅收入,增值稅稅負(fù)率都是已知的,就可以計(jì)算出需要多少進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣啊?
答: 這個(gè)是可以算出你要取得多少進(jìn)項(xiàng)稅額的發(fā)票
老師,你好。假如我公司開出發(fā)票100萬元(銷項(xiàng)稅額11.5萬元),開回進(jìn)項(xiàng)發(fā)票80萬元(進(jìn)銷稅額9.2萬元),本月增值稅稅負(fù)率2.6%,那我應(yīng)該怎么做領(lǐng)料、入庫、結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本呀(麻煩提供一下會計(jì)科目對應(yīng)的金額)?
答: 同學(xué),你好。增持稅負(fù)率2.6%。銷項(xiàng)稅額11.5萬元。說明進(jìn)項(xiàng)稅額需要。8.9萬元。你需要根據(jù)成本的不同項(xiàng)目。從你的進(jìn)項(xiàng)稅額和發(fā)票金額看出你不是同一檔稅率。你要湊齊8.9。會計(jì)分錄是借主營業(yè)務(wù)成本。應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額8.9。貸庫存商品。貨源材料。
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
增值稅稅負(fù)率是:(銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng))/不含稅銷售額嗎?
答: 您好!是實(shí)際繳納的增值稅稅金/不含稅銷售額
老師,增值稅稅負(fù)率=應(yīng)納增值稅額/總銷售額,沒有進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,這樣推這個(gè)增值稅稅負(fù)率對嗎?
老師,我想問一下我增值稅按1%稅負(fù)率來安排,應(yīng)交增值稅=不含稅銷售收入*稅負(fù)率=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
建筑業(yè)的增值稅稅負(fù)計(jì)算 是銷項(xiàng)稅額- 進(jìn)項(xiàng)稅額-預(yù)交增值稅嗎?還是銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額?
老師,增值稅為負(fù)數(shù),進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),還需要算增值稅稅負(fù)率嗎

