我們企業(yè)本月銷售金額50012.85元稅額是8503.2元進項243082.17元稅額是41323.98 本月抵扣進賬抵了7263.12 應交增值稅是1240.08怎么做會計分錄
復雜的豆芽
于2020-11-23 21:48 發(fā)布 ??592次瀏覽
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maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2020-11-23 21:56
借應收 貸主營業(yè)務收入,銷項稅額8503.2 進項稅額41323.98 只認證一部分嗎,借庫存商品xx 費用 應交稅費 待認證進項稅額 41323.98 -7263.12 進項稅額 7263.12貸其他應付款或者是應付賬款等等,之后做借 ,借銷項稅額8503.2 ,貸進項稅額7263.12,轉出未交增值稅,8503.2 -7263.12 ,借轉出未交增值稅1240.08 貸未交增值稅, 1240.08
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2021-05-04 10:02:37

借:應交稅費-進項稅(紅),貸:應交稅費-未交增值稅(紅)
2018-06-28 11:23:35

借:應交稅費-轉出未交增值稅
貸:應交稅費-未交增值稅
繳納
借:應交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款
2020-11-17 17:19:56

借應收 貸主營業(yè)務收入,銷項稅額8503.2 進項稅額41323.98? 只認證一部分嗎,借庫存商品xx 費用 應交稅費 待認證進項稅額?41323.98? -7263.12? 進項稅額 7263.12貸其他應付款或者是應付賬款等等,之后做借 ,借銷項稅額8503.2?,貸進項稅額7263.12,轉出未交增值稅,8503.2 -7263.12? ,借轉出未交增值稅1240.08 貸未交增值稅,?1240.08?
2020-11-23 21:56:08

一般納稅人,預繳增值稅時,
借:應交稅費——應交增值稅——已交稅金
貸:銀行存款
在增值稅申報表中,“本期已繳稅額”、“分次預繳稅額”欄填寫預繳的增值稅額。
小規(guī)模納稅人,預繳增值稅時,
借:應交稅費——應交增值稅
貸:銀行存款
在增值稅申報表主表中,“本期預繳稅額”欄填寫的預繳增值稅額。
直至出現(xiàn)貸方余額時,做下列分錄繳納增值稅:
借:應交稅金—轉出未交增值稅 新實現(xiàn)的增值稅
貸:應交稅金—未交增值稅 新實現(xiàn)的增值稅
繳納時:
借:應交稅金—未交增值稅 新實現(xiàn)的增值稅
貸:銀行存款 新實現(xiàn)的增值稅
2018-09-07 15:24:09
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