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送心意

江老師

職稱高級會計(jì)師,中級會計(jì)師

2020-10-19 11:54

庫存有,但是實(shí)際沒有,需要做銷售處理,就是無票的銷售,計(jì)算銷項(xiàng)稅,同時(shí)將庫存結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本,減少賬面上的庫存至0

小云朵海南 追問

2020-10-19 12:27

老師,以前入庫分錄是借庫存商品,貸銀行存款,現(xiàn)在只做借銷售費(fèi)用,貸庫存商品,就可以了然后軟件月末結(jié)轉(zhuǎn)會結(jié)轉(zhuǎn)借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品?

江老師 解答

2020-10-19 12:28

這個(gè)是屬于逃了增值稅銷項(xiàng)稅的行為

小云朵海南 追問

2020-10-19 12:41

老師我們這個(gè)是蔬菜庫存,那怎樣子做分錄

小云朵海南 追問

2020-10-19 12:42

做了無票收入沒有逃吧

江老師 解答

2020-10-19 13:51

蔬菜庫存,這個(gè)是免交增值稅的,也是需要做免稅的銷售,減少庫存商品,結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本

小云朵海南 追問

2020-10-19 14:21

免稅的銷售那老師申報(bào)增值稅的時(shí)候是有選擇免稅的嗎

江老師 解答

2020-10-19 14:24

是的,這個(gè)是直接進(jìn)行免稅的申報(bào)處理

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庫存有,但是實(shí)際沒有,需要做銷售處理,就是無票的銷售,計(jì)算銷項(xiàng)稅,同時(shí)將庫存結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本,減少賬面上的庫存至0
2020-10-19 11:54:29
你好,需要查明庫存賬實(shí)不一致的原因,才知道該如何處理的?
2020-10-19 11:16:42
你好,那你是少做了入庫還是咋啦?
2023-10-25 12:54:53
你好 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借;應(yīng)付賬款-暫估 , 貸;庫存商品 根據(jù)發(fā)票入賬 借;庫存商品 , 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 貸;應(yīng)付賬款等科目 然后調(diào)整之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本 借;庫存商品,貸;以前年度損益調(diào)整
2019-12-13 16:33:01
同學(xué)你好 對的 要加一起
2024-01-07 04:58:37
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