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送心意

曉海老師

職稱會(huì)計(jì)中級(jí)職稱

2016-08-15 18:48

老師,那如果只交增值稅時(shí)  借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(已交稅金) 300   貸:銀行存款   300,月末不結(jié)轉(zhuǎn),年末一次性結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,應(yīng)該怎樣做會(huì)計(jì)分錄呢?

紫薔薇 追問

2016-08-15 18:59

接手前任會(huì)計(jì)的憑證,就是這樣處理的,我也不是很懂!

紫薔薇 追問

2016-08-15 19:03

謝謝老師!

曉海老師 解答

2016-08-15 18:42

你好,不對(duì)的,規(guī)范做法如下:
(1)月末結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3
貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 3
(2)計(jì)提X月營業(yè)稅金及附加:
借:營業(yè)稅金及附加 0.3
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅 0.3*70%=0.21
應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加 0.3*30%=0.09
(3)次月繳納增值稅等
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 3
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅 0.21
應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加 0.09
貸:銀行存款 3.3
本月不交增值稅則不用做上述各項(xiàng)分錄,期末明細(xì)賬有進(jìn)項(xiàng)稅余額即為留抵稅額

曉海老師 解答

2016-08-15 18:55

你好,按規(guī)定需要每月結(jié)轉(zhuǎn),你為什么要這樣處理?

曉海老師 解答

2016-08-15 19:00

你好,還是按標(biāo)準(zhǔn)做吧,他的處理方式不規(guī)則

曉海老師 解答

2016-08-15 19:25

不客氣

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需要做 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
2019-01-14 09:07:44
這個(gè)是將月末應(yīng)交未交增值稅轉(zhuǎn)到未交增值稅科目,次月出申報(bào)增值稅的金額。下月初繳納增值稅時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款。
2018-07-29 05:17:13
學(xué)員你好,計(jì)提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28
有增值稅要交就要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄
2017-04-10 05:29:01
您好 一般納稅人簡易計(jì)稅的增值稅月末不需要結(jié)轉(zhuǎn)啊 次月申報(bào)繳納后寫分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計(jì)稅 貸:銀行存款 這樣就可以了
2023-10-13 10:21:17
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