
老師,您好,6月份購了一臺(tái)二手車,之前會(huì)計(jì)做錯(cuò)分錄,錢是借老板的,她做的分錄:借:固定資產(chǎn)9萬,貸 :庫存現(xiàn)金9萬7月份,我沖紅掉分錄:借固定資產(chǎn) -9萬 貸:庫存現(xiàn)金-9萬 借:固定資產(chǎn)9萬 貸:其他應(yīng)付款(老板)9萬然后8月我一次折舊:借:管理費(fèi)用 9萬 貸:累計(jì)折舊 9萬 對(duì)嗎
答: 同學(xué)您好,是可以這樣做的
支付員工墊支的管理費(fèi)用,借其他應(yīng)付款,貸庫存現(xiàn)金,再借管理費(fèi)用,貸庫存現(xiàn)金嗎
答: 您好!借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
這張憑證的意思是“王xx”付了公司的房租。但是這個(gè)錢是“王xx”的,所以在同一張憑證上,我又做多了一步“借:庫存現(xiàn)金;貸:其他應(yīng)付款-王xx”,今天,我們老板叫了他一個(gè)做會(huì)計(jì)的朋友過來看我做的賬。他說我這憑證不要這樣做, 我這樣做,這張憑證就成了多借多貸了,都不是一借多貸,也不是多借一貸了。讓我把憑證改成“借:管理費(fèi)用-房租;貸:其他應(yīng)付款-王xx”,就是叫我把中間紅色這2步刪掉。請(qǐng)問老師,為啥不能多借多貸? 這樣做也沒錯(cuò),照他說的做也沒錯(cuò)。只是我倆的做賬習(xí)慣不一樣而已嘛。不是嗎? 如果我這種做法老師認(rèn)為是錯(cuò)的,那我以后就不這樣做,就照他說的做。 如果這樣做也是可以的,
答: 你好,可以你這樣做的。你在摘要欄里注明是借用款。


煥然 追問
2020-10-06 17:45
文老師 解答
2020-10-06 17:51
煥然 追問
2020-10-07 16:36
文老師 解答
2020-10-07 16:49