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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-09-07 09:55

您好
請(qǐng)問當(dāng)時(shí)藍(lán)字發(fā)票分錄怎么寫的

會(huì)計(jì)小白 追問

2020-09-07 09:59

借:應(yīng)收賬款    4000
貸:主營業(yè)務(wù)成本-廣告收入3960.4
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅39.6

bamboo老師 解答

2020-09-07 09:59

借:應(yīng)收賬款 -4000
貸:主營業(yè)務(wù)成本-廣告收入-3960.4
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-39.6

會(huì)計(jì)小白 追問

2020-09-07 10:02

那開正數(shù)發(fā)票還用做分錄么

bamboo老師 解答

2020-09-07 10:03

開正數(shù)發(fā)票還用做分錄

會(huì)計(jì)小白 追問

2020-09-07 10:05

那做分錄是不是和原來一樣呢

bamboo老師 解答

2020-09-07 10:10

是的 做的分錄跟原來的一樣

會(huì)計(jì)小白 追問

2020-09-07 10:12

但是這樣的話   我的資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款變成12000   實(shí)際是4000  這個(gè)后期怎么弄呢

bamboo老師 解答

2020-09-07 10:13

那您開具了紅字發(fā)票后不是沖減了么?不是應(yīng)該沖減8000么

會(huì)計(jì)小白 追問

2020-09-07 10:16

好的  謝謝 老師  原來是我把沖紅的分錄寫反了

bamboo老師 解答

2020-09-07 10:17

嗯嗯 那您改回來就好了

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您好 請(qǐng)問當(dāng)時(shí)藍(lán)字發(fā)票分錄怎么寫的
2020-09-07 09:55:51
你好 1. 借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 做無票收入記得報(bào)稅 2. 借次月開票 先做紅沖 借主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸銀行存款 在根據(jù)開票做 : 借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2020-03-27 13:31:51
你好 借;管理費(fèi)用等科目 , 貸;應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借;應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) , 貸;銀行存款等科目 摘要可以是報(bào)銷職工食堂食用油費(fèi)用
2019-08-05 14:42:02
您好,什么發(fā)票,金額大嗎
2019-03-01 20:46:22
借固定資產(chǎn)貸銀行存款。
2020-03-02 16:34:09
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