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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-03-27 13:31

你好 1.  借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 做無票收入記得報稅  2.  借次月開票 先做紅沖   借主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅貸銀行存款  在根據(jù)開票做 :   借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅

you are so cute 追問

2020-03-27 13:42

老師,您看這4種情況的賬務(wù)處理對不對

meizi老師 解答

2020-03-27 13:44

你好是的 是正確的分錄    你收到直接做銀行存款即可  也沒必要去走應(yīng)收賬款

you are so cute 追問

2020-03-27 14:41

老師,走應(yīng)收賬款一是為了知道哪家客戶,而且為了避免銀行流水出入

meizi老師 解答

2020-03-27 14:41

可以的  按你實際做就行了

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相關(guān)問題討論
您好 請問當時藍字發(fā)票分錄怎么寫的
2020-09-07 09:55:51
你好 1. 借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 做無票收入記得報稅 2. 借次月開票 先做紅沖 借主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅貸銀行存款 在根據(jù)開票做 : 借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
2020-03-27 13:31:51
你好 借;管理費用等科目 , 貸;應(yīng)付職工薪酬-福利費 借;應(yīng)付職工薪酬-福利費 , 貸;銀行存款等科目 摘要可以是報銷職工食堂食用油費用
2019-08-05 14:42:02
您好,什么發(fā)票,金額大嗎
2019-03-01 20:46:22
借固定資產(chǎn)貸銀行存款。
2020-03-02 16:34:09
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